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采購單據(jù)管理流程及辦法 采購入庫是公司業(yè)務(wù)開展的源頭,采購入庫單據(jù)的規(guī)范管理是該環(huán)節(jié)工作完 成質(zhì)量的保證,對公司下一步工作的開展至關(guān)重要,將直接影響到公司整體工作 完成的效果。 針對目前應(yīng)付會計核算采購入庫單據(jù)出現(xiàn)的問題,已嚴重影響到了財務(wù)部對 商品采購入庫及供應(yīng)商往來款的核算管理,對公司整體業(yè)務(wù)的開展造成了不良影 響,同時采購入庫程序的煩瑣重復(fù)導致門市工作壓力增大,為理順當前采購入庫 及單據(jù)核算工作,明確各個工作崗位職責,提高工作效率,經(jīng)相關(guān)部門開會討論 決定,現(xiàn)出臺新的采購入庫單據(jù)管理工作流程,請大家按新的流程執(zhí)行,以公司 整體利益的高度來認真對待這個問題,嚴格按照規(guī)定中的要求執(zhí)行。流程過程如 下:采購人員簽單→交單→審核→入庫→整單→交接→財務(wù)審核→財務(wù)備份→財 務(wù)結(jié)算 采購簽單: 采購員在采購商品時,應(yīng)取得供應(yīng)商開具的能證明我公司采購入庫的單據(jù) (銷售單或送貨單),如對方?jīng)]有格式單
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