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更新時間:2024.12.28
集團(tuán)公司的內(nèi)部控制審計研究

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集團(tuán)公司的內(nèi)部控制審計研究——摘 要:首先介紹內(nèi)部控制審計的兩種形式,并強(qiáng)調(diào)專項內(nèi)部控制審計已成為有效的管理工具。接著說明制度和組織 保證是內(nèi)部控制審計的前提奈件,最后詳細(xì)分析做好內(nèi)部控制審計工作的關(guān)鍵要點(diǎn)。 關(guān)鍵詞:集團(tuán)公司;內(nèi)部控制;審計

商業(yè)地產(chǎn)內(nèi)部控制體系研究

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我國的商業(yè)地產(chǎn)已經(jīng)比較成熟,正在向著集團(tuán)化和國際化的方向發(fā)展。如何能夠更好的加強(qiáng)商業(yè)地產(chǎn)內(nèi)部的控制越來越重要。加強(qiáng)商業(yè)地產(chǎn)的控制,不僅是完善房地產(chǎn)公司的治理結(jié)構(gòu)應(yīng)該采取的重要策略,而且是保證資本有效運(yùn)行的必由之路,本文著重闡述了商業(yè)地產(chǎn)內(nèi)部控制體系所包含的基本內(nèi)容,提出了加強(qiáng)商業(yè)地產(chǎn)內(nèi)部控制的重要策略。

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