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更新時間:2025.03.15
關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制審計的幾個問題

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企業(yè)內(nèi)部控制審計在給會計師事務(wù)所的業(yè)務(wù)新增一個大"蛋糕"的同時,也給注冊會計師行業(yè)帶來了新的挑戰(zhàn)。本文通過對《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》的解讀,就注冊會計師在企業(yè)內(nèi)控實戰(zhàn)中,如何提高內(nèi)部控制有效性的職業(yè)判斷,如何優(yōu)化內(nèi)控審計的時間策略等問題進(jìn)行探討。

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本文首先對企業(yè)內(nèi)部控制審計概念以及作用進(jìn)行了分析,然后分析了企業(yè)內(nèi)部控制審計的內(nèi)容,接著分析了企業(yè)開展內(nèi)部控制審計中存在的問題,最后提出加強企業(yè)內(nèi)部控制審計的方法,以保證企業(yè)內(nèi)部控制審計的順利開展。

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