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綠大地:董事會關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評價報告n2011-04-30

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云南綠大地生物科技股份有限公司 董事會關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評價報告 3 云南綠大地科技股份有限公司董事會 關(guān)于內(nèi)部控制有效性的自我評價報告 為了進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范云南綠大地生物科技股份有限公司(以下簡稱“公 司”)內(nèi)部控制,提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力,促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作和 健康發(fā)展,更好更有效地維護(hù)各股東的合法權(quán)益, 根據(jù)財政部、證監(jiān)會、銀監(jiān)會、 保監(jiān)會、審計署聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》 、《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》、 《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》 和《深圳證券交易所中小企業(yè)版上市公司規(guī)范運(yùn)作指 引》、《關(guān)于做好上市公司 2010年年度報告工作的通知》的規(guī)范要求及《公司章 程》等規(guī)定,在“上市公司專項治理活動”的自查及整改情況的基礎(chǔ)上, 公司全 面建立健全公司內(nèi)部控制制度, 認(rèn)真落實(shí)相關(guān)制度規(guī)范的要求, 強(qiáng)化對內(nèi)控制度 執(zhí)行的監(jiān)督檢查, 努力加強(qiáng)治理水平, 促進(jìn)企業(yè)規(guī)范運(yùn)作,

對綠化工程造價前期階段審計及結(jié)算階段審計的探討

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本文試著從綠化工程造價前期階段審計及結(jié)算階段審計的實(shí)踐出發(fā),就如何提高綠化工程造價審計質(zhì)量提出了自己的看法。力圖采用實(shí)踐與理論相結(jié)合的方法去解決綠化工程造價審計一些實(shí)際問題。

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