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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)制度 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范本 ** 集團(tuán)股份有限公司 (以下簡稱公司 )內(nèi)部審計(jì)工作 ,加強(qiáng)現(xiàn)代企業(yè)制度建 設(shè) ,根據(jù)《公司法》 、《審計(jì)法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和審計(jì)署《關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工的的 規(guī)定》結(jié)合公司具體情況,特制定本制度。 第二條 內(nèi)部審計(jì)是依法對全公司的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性和效益性進(jìn)行 的系統(tǒng)審計(jì)和監(jiān)督,以嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,促進(jìn)廉政建設(shè),維護(hù)單位合法權(quán)益,改善經(jīng)營管理, 降低生產(chǎn)經(jīng)營成本,提高經(jīng)濟(jì)效益為目的。 第三條 公司所屬各事業(yè)部、全資、控股子公司、分公司及辦事處均應(yīng)按照本制度規(guī)定,接 受內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。 第二章 任務(wù)、范圍與依據(jù) 第四條 審計(jì)工作的任務(wù)是: 確保國家有關(guān)財經(jīng)政策、 法規(guī)制度以及財經(jīng)紀(jì)律在企業(yè)的正確執(zhí)行, 強(qiáng)化企業(yè)管理, 為提高 經(jīng)濟(jì)效益服務(wù)。 第五條 內(nèi)部審計(jì)的范圍: (一) 年度財務(wù)計(jì)劃或單位預(yù)算的執(zhí)行和決算; (二
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隨著企業(yè)經(jīng)營規(guī)模的不斷擴(kuò)大和經(jīng)濟(jì)活動的日益復(fù)雜,內(nèi)部審計(jì)也應(yīng)突破傳統(tǒng)的審計(jì)思路,在穩(wěn)固傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上逐步向財務(wù)收支審計(jì)與內(nèi)控及風(fēng)險管理審計(jì)相融合,以更高的標(biāo)準(zhǔn)和要求,使內(nèi)部審計(jì)職能得到進(jìn)一步拓展、延伸。本文首先闡述了財務(wù)審計(jì)和管理審計(jì)的涵義及關(guān)系,然后分析內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型的必要性,最后提出做好審計(jì)轉(zhuǎn)型的幾條措施。
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