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食品公司物料采購(gòu)流程圖 使用說(shuō)明: 1、營(yíng)銷中心匯總各地訂單計(jì)劃, 銷售主管于每月 28日之前批復(fù)后傳遞給生產(chǎn)部; 2、生產(chǎn)部根據(jù)月度需求訂單,核算所需物料后傳遞給采購(gòu)部,同時(shí)附上營(yíng)銷中 心匯總的表格; 3、采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)銷售主管、原、輔料庫(kù)保管員簽字的采購(gòu)訂單的情況,報(bào)總經(jīng) 理批復(fù); 4、資材、原輔料的入庫(kù)單由采購(gòu)部采購(gòu)人員填寫(xiě),品控檢驗(yàn)合格并在入庫(kù)單上 蓋合格 總 經(jīng) 理 (審 核、批 復(fù)) 采 購(gòu) 部 (執(zhí) 行) 營(yíng) 銷 中 心 (匯 總、審 批) 生 產(chǎn) 部 (制定申購(gòu)計(jì)劃) 研 發(fā) 部 品 控 (檢 驗(yàn) 合 格 后) 區(qū) 域 經(jīng) 理 (制定月度訂貨計(jì)劃) 省 域 經(jīng) 理 (審核月度訂貨計(jì)劃) 各 部 門 (制定月度采購(gòu)計(jì)劃) 采 購(gòu) 部 (匯總月度采購(gòu)計(jì)劃) 物 控 部 倉(cāng) 庫(kù) (驗(yàn) 收、入 庫(kù)) 章(或簽字),倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)經(jīng)各部門簽字的采購(gòu)訂單及驗(yàn)收合格單 進(jìn)行驗(yàn)收 入庫(kù); 入
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