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更新時間:2024.12.22
事業(yè)單位財務制度

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事業(yè)單位財務規(guī)則 第一章 總 則 第一條 為了進一步規(guī)范事業(yè)單位的財務行為, 加強事業(yè)單位財務管理和監(jiān)督, 提高資金使用效益, 保障事業(yè)單位健康發(fā)展,制定本規(guī)則。 第二條 本規(guī)則適用于各級各類事業(yè)單位(以下簡稱事業(yè)單位)的財務活動。 第三條 事業(yè)單位財務管理的基本原則是: 執(zhí)行國家有關法律、 法規(guī)和財務規(guī)章制度; 堅持勤儉辦 事業(yè)的方針;正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關系,社會效益和經濟效益的關系,國家、單位和個 人三者利益的關系。 第四條 事業(yè)單位財務管理的主要任務是:合理編制單位預算,嚴格預算執(zhí)行,完整、準確編制單 位決算,真實反映單位財務狀況;依法組織收入,努力節(jié)約支出;建立健全財務制度,加強經濟核算, 實施績效評價,提高資金使用效益;加強資產管理,合理配置和有效利用資產,防止資產流失;加強對 單位經濟活動的財務控制和監(jiān)督,防范財務風險。 第五條 事業(yè)單位的財務活動在單位負責人的領

事業(yè)單位內部審計工作的再思考

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內部審計是一項相對獨立的工作,也是我國審計監(jiān)督制度最為重要的組成部分,內部審計工作主要是在事業(yè)單位設立審計機構,并根據(jù)國家法律法規(guī)和事業(yè)單位的規(guī)章制度,按照一定的方法和程序對財務收支進行監(jiān)督的行為。但是目前由于事業(yè)單位內部審計制度不完善、對審計工作的認識不夠等造成事業(yè)單位內部審計工作存在的諸多問題。本文主要進行分析事業(yè)單位內部審計工作存在的問題,并針對問題提出一些解決措施。

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