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第 1 頁,共 34 頁 內(nèi)部控制檢查監(jiān)督辦法及實施細則 第一章 內(nèi)部控制檢查 監(jiān)督辦法 第一節(jié) 總則 第一條 為規(guī)范內(nèi)部控制檢查,提高檢查工作效率,保證檢查工作質(zhì) 量,加強公司風險管理,維護公司合法權益,根據(jù)《上海證券交易所上市 公司內(nèi)部控制指引》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,并結(jié)合公司的具體情 況,制定本辦法。 第二條 內(nèi)部控制是為了保護資產(chǎn)安全,經(jīng)濟、有效地利用資源,保 證遵循政策、計劃、程序、法律和法規(guī),保證信息資料的可靠性和完整性, 實現(xiàn)經(jīng)營目標,使各項業(yè)務活動正常、有效進行而在內(nèi)部設立的管理控制 程序。 第三條 內(nèi)部控制檢查是內(nèi)部檢查人員對所屬單位內(nèi)部控制制度的健 全性、科學合理性,內(nèi)部控制過程的符合有效性所進行的測試與評價。 第四條 內(nèi)部控制檢查既可以作為獨立的檢查項目組織實施,用以完 善內(nèi)部控制,也可以作為實施其他檢查項目的一個程序或方法,以便確定 對其依賴程度和進行內(nèi)部檢查
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××建筑集團 內(nèi)部控制審計實施辦法 第一章 總則 第一條 為規(guī)范集團內(nèi)部控制審計, 提高審計工作效率, 保證審計工作質(zhì)量, 根據(jù)《中國內(nèi)部審計準則》和《××建筑集團內(nèi)部審計章程》 、《××建筑集團內(nèi) 部審計工作規(guī)程》,結(jié)合集團內(nèi)部控制審計的具體情況,制定本辦法。 第二條 內(nèi)部控制是集團為了保護資產(chǎn)安全、經(jīng)濟、有效地利用資源,保證 遵循政策、計劃、程序、法律和法規(guī),保證信息資料的可靠性和完整性,實現(xiàn)集 團經(jīng)營目標,使各項業(yè)務活動正常,有效進行而在內(nèi)部設立的管理控制程序。 第三條 內(nèi)部控制審計是內(nèi)部審計人員對所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性, 科學合理性,內(nèi)部控制過程的符合有效性所進行的測試與評價。 第四條 內(nèi)部控制審計既可以作為獨立的審計項目組織實施 ,用以完善內(nèi)部 控制,也可以作為實施其他審計項目的一個程序或方法, 以便確定對其依賴程度 和進行內(nèi)部審計的范圍、 重點及方法,有效提高審計工作效率
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