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更新時(shí)間:2024.12.22
機(jī)關(guān)單位物資采購制度-附表

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機(jī)關(guān)單位物資采購制度-附表

物資采購入庫驗(yàn)收管理規(guī)定精選

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物資采購入庫驗(yàn)收管理規(guī)定 第一條 采購單處理 倉庫保管員一旦接到采購部門轉(zhuǎn)來的“采購單”,即應(yīng)按物資類別、來源和 入庫時(shí)間等分門別類歸檔存放。 第二條 物資標(biāo)簽 物資在待驗(yàn)入庫前應(yīng)在外包裝上貼好標(biāo)簽,詳細(xì)填寫批量、品名、規(guī)格、數(shù) 量及入庫日期。 第三條 內(nèi)購物資入庫 1.材料入庫前,保管人員必須對照“采購單”,對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、 送貨單和發(fā)票等一一清點(diǎn)核對, 確認(rèn)無誤后, 將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入 “請購 單”。 2.如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符,保管人員應(yīng)立即對通知采 購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫, 如采購部門要求接收則應(yīng)在 單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并請采購部門會(huì)簽。 第四條 外購物資入庫 1.材料進(jìn)廠后,保管人員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對照“裝箱單”及“采購單”開 箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入“采購單”。 2.開箱后,如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“

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