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費用報銷管理制度(公司內(nèi)部)

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XXXXX辦字 [2012] 第 6號 費用報銷管理制度 第一章:總則 第一條:為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,合理控制費用支出,特制定本制度。 第二條:本制度根據(jù)公司的實際情況,將報銷分為差旅費、辦公費、招待費、交通費、通訊費、教育費及 培訓(xùn)費、員工福利費等 ,以下分別說明相關(guān)的借款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 第二章:費用報銷基本制度及基本流程 第三條:報銷人必須取得合法有效的報銷單據(jù) (發(fā)票 )。 第四條:費用報銷單填寫及票據(jù)粘貼要求: 1、報銷單據(jù)填寫應(yīng)力求整潔美觀,不得隨意涂改; 2、報銷單封面與封面后的托紙必須大小一致,各票據(jù)不得突出于封面和托紙之外(票據(jù)過大時應(yīng)按封面 大小折疊好); 3、各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報銷單封面后的托紙上,整份報銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致; 4、若報銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼; 5、報銷單據(jù)金額、

公司費用報銷制度及報銷流程

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費用報銷制度及報銷流程 第一部分 總則 第一條 為了加強公司內(nèi)部管理,規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 ,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想,合理控 制費用支出,特制定本制度。 第二條 本制度適用公司全體員工。 第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程 第三條 借款管理規(guī)定 (一 ) 出差借款:出差人員憑審批后的《出差申請表》按批準(zhǔn)額度辦理借款,出差返回 5 個工作日 內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二 ) 其他臨時借款,如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等,借款人員應(yīng)及時報帳,除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不 允許跨月借支。 (三 ) 各項借款金額超過 5000 元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 (四 ) 借款銷賬規(guī)定: 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù),據(jù)實報銷,超出申請單范圍使用的,須 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳。 (五 ) 借款未還者原則上不得再次借款,逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 借款流程 (1) 借款人按規(guī)定填寫《

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